鄂尔多斯市东胜区人民法院
2022年部门预算公开报告
2022年2月9日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六分 2022年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、政府采购预算表
十二、项目支出绩效表
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)部门职能
鄂尔多斯市东胜区人民法院是国家的审判机关。依法独立行使审判权,对东胜区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。
(二)部门主要职责
1.贯彻执行党的路线、方针和政策,执行宪法和法律,为我区发展提供良好的司法保障;
2.执行区人民代表大会及常务委员会的决议,对其负责并报告工作,依法独立行使审判权;
3.接受上级法院的业务指导和审判监督,按照上级法院的工作部署和有关指示做好各项审判工作;
4.依法审判法律规定的由基层人民法院管辖的一审案件和其他案件;
5.依法行使司法执行权和司法决定权;
6.针对案件审理中发现的问题提出司法建议;
7.搞好机关党的建设和精神文明建设工作,加强政治思想教育、干警培训和奖惩工作;
8.宣传法制,教育公民学法、懂法、用法、守法。
9.严格收支两条线,严格财经纪律,做好后勤保障工作。
10.宣传法制,教育公民学法、懂法、用法、守法。
11.负责其他应由本院承办的工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区人民法院预算只包括本级预算,没有二级单位。
(一)鄂尔多斯市东胜区人民法院部门机构及人员基本情况
我院在职共有干警总数329人,包括五种身份,其中公务员有103人,占政法专项编非公务员身份有21人,工勤编有134人,东胜区政府统一招聘辅助岗位有1人,自聘人员有28人,聘用制书记员44人。通过司法改革共设13个机构,其中包括综合办公室、执行局、民事审判庭、刑事审判庭等。
(二)单位设置及人员情况
纳入2022年部门预算编制范围的只有本级单位,因为本院没有二级单位。
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 鄂尔多斯市东胜区人民法院 | 财政拨款的行政单位 |
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算6828.00万元,比2021年预算增加663.47万元,增长0.9%,增长的主要原因是一是由于上年聘任制书记员经费结转至本年度,本年度聘任制书记员增加15人。二是用于信息化建设经费增加。
支出预算6828.00万元,比2021年预算增加663.47万元,增长0.9%,增长的主要原因是一是由于上年聘任制书记员经费结转至本年度,本年度聘任制书记员增加15人。二是用于信息化建设经费增加。
(一)部门预算收入情况说明
2022年预算总收入为6828.00万元,其中公共财政拨款(补助)收入6804.00万元;上年结转资金24万元。用事业基金弥补0万元。
(二)部门预算支出情况说明
部门预算支出6828.00万元,其中:基本支出4312.01万元,占比63.15%;项目支出2516.00万元,占比36.85%;事业单位经营支出0万元,占比0%。
主要用于“机构运转、专业活动、公共安全、社会保障和住房保障等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
2022年预算总收入为6828.00万元,其中公共财政拨款(补助)收入6804.00万元;上年结转资金24万元。用事业基金弥补0万元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、一般公共服务类5909.82万元,比上年预算数增加357.27万元,主要用于人员经费、公用经费和必需的专项经费。其中在职人员经费3006.63万元;基本日常运行公用经费411.19万元,办案业务费1809.74万元、内蒙古聘任制书记员经费367万元,业务装备经费315.26万元。
2、社会保障和就业类328.16万元,比上年预算数增加131.38万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。
3、卫生健康类256.57万元。比上年预算数增加35.38万元。主要用于人员医疗保险补助支出。
4、住房保障类309.45万元,比上年预算数增加115.44万元。主要用于人员住房公积金补助支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算105万元,比上年预算减少39.20万元,下降28.16%。其中:
1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0 万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
2、公务接待费5万元,比上年预算数增加0 万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
3、公务用车购置及运行维护费100万元,比上年预算减少39.20万元,下降28.16%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算减少39.20万元;公务用车运行维护费100万元,本年预算较上年预算无变化。减少原因为我院本年度无公车购置计划。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年,我院机关运行经费财政拨款预算411.19万元,比上年增加30.42万元,增长7.39%。增长原因是我院工勤编制人员经费由内蒙古自治区财政厅基本支出保障,增加我院福利费及工会经费。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额844.00万元,其中:政府采购货物预算 844.00万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末,共有车辆26辆, 其中:机要应急车辆4辆等,一般执法执勤用车20辆,特种用车两辆。单位价值200万元以上大型设备1套。
四、2022年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2022年,填报绩效目标的预算项目17个,公开绩效目标14个,公开项目占全部预算项目的82.35%。公开填报绩效目标的项目支出预算2074.00万元,占全部项目支出预算的82.43%。从预算执行、产出、满意度、效益等多方面对项目预算进行综合绩效管理。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:王永厚 联系电话:15849742822
第六部分 部门预算公开表
详见附表:部门预算公开11张表,项目支出绩效表。
表号 | 表名 |
表1 | 收支总表 |
表2 | 收入总表 |
表3 | 支出总表 |
表4 | 财政拨款收支总表 |
表5 | 一般公共预算支出表 |
表6 | 一般公共预算基本支出表 |
表7 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
表8 | 政府性基金预算支出表 |
表9 | 国有资本经营预算支出表 |
表10 | 部门项目支出 |
表11 | 项目绩效目标表 |
表12 | 政府采购预算表 |
表1 | |||
收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 6,804.01 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | 5,948.04 | |
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、上级补助收入 | 七、文化体育旅游与传媒支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 313.94 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 256.58 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城市社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 309.45 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支付 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
三十一、与中央财政往来性支出 | |||
本年收入合计 | 6,804.01 | 本年支出合计 | 6,828.00 |
上年结转结余 | 24.00 | 年终结转结余 | |
收 入 总 计 | 6,828.00 | 支 出 总 计 | 6,828.00 |
备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。 |
表2 | ||||||||||||||||||
收入总表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
716 | 鄂尔多斯市东胜区人民法院部门 | 6,828.00 | 6,804.01 | 6,804.01 | 24.00 | 24.00 | ||||||||||||
716001 | 鄂尔多斯市东胜区人民法院 | 6,828.00 | 6,804.01 | 6,804.01 | 24.00 | 24.00 | ||||||||||||
合计 | 6,828.00 | 6,804.01 | 6,804.01 | 24.00 | 24.00 |
表3 | |||||||
支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
204 | 公共安全支出 | 5,948.04 | 3,432.04 | 2,516.00 | |||
20405 | 法院 | 5,948.04 | 3,432.04 | 2,516.00 | |||
2040501 | 行政运行 | 3,432.04 | 3,432.04 | ||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 2,516.00 | 2,516.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 313.94 | 313.94 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 313.94 | 313.94 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 313.94 | 313.94 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 256.58 | 256.58 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 256.58 | 256.58 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 163.28 | 163.28 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 93.30 | 93.30 | ||||
221 | 住房保障支出 | 309.45 | 309.45 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 309.45 | 309.45 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 309.45 | 309.45 | ||||
合计 | 6,828.00 | 4,312.01 | 2,516.00 |
表4 | |||
财政拨款收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 6,804.01 | 一、本年支出 | 6,828.00 |
(一)一般公共预算拨款 | 6,804.01 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)国防支出 | ||
二、上年结转 | 24.00 | (四)公共安全支出 | 5,948.04 |
(一)一般公共预算拨款 | 24.00 | (五)教育支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (六)科学技术支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)文化体育旅游与传媒支出 | ||
(八)社会保障和就业支出 | 313.94 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 256.58 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城市社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 309.45 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)转移性支付 | |||
(二十七)债务还本支出 | |||
(二十八)债务付息支出 | |||
(二十九)债务发行费用支出 | |||
(三十)抗疫特别国债还本支出 | |||
(三十一)与中央财政往来性支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 6,828.00 | 支 出 总 计 | 6,828.00 |
表5 | ||||||
一般公共预算支出表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
204 | 公共安全支出 | 5,948.04 | 3,432.04 | 3,020.85 | 411.19 | 2,516.00 |
20405 | 法院 | 5,948.04 | 3,432.04 | 3,020.85 | 411.19 | 2,516.00 |
2040501 | 行政运行 | 3,432.04 | 3,432.04 | 3,020.85 | 411.19 | |
2040502 | 一般行政管理事务 | 2,516.00 | 2,516.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 313.94 | 313.94 | 313.94 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 313.94 | 313.94 | 313.94 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 313.94 | 313.94 | 313.94 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 256.58 | 256.58 | 256.58 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 256.58 | 256.58 | 256.58 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 163.28 | 163.28 | 163.28 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 93.30 | 93.30 | 93.30 | ||
221 | 住房保障支出 | 309.45 | 309.45 | 309.45 | ||
22102 | 住房改革支出 | 309.45 | 309.45 | 309.45 | ||
2210201 | 住房公积金 | 309.45 | 309.45 | 309.45 | ||
合 计 | 6,828.00 | 4,312.01 | 3,900.81 | 411.19 | 2,516.00 |
表6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 3,900.81 | 3,900.81 | |
30101 | 基本工资 | 914.36 | 914.36 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,946.93 | 1,946.93 | |
30103 | 奖金 | 71.04 | 71.04 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 313.94 | 313.94 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 163.28 | 163.28 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 93.30 | 93.30 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 14.22 | 14.22 | |
30113 | 住房公积金 | 309.45 | 309.45 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 74.30 | 74.30 | |
302 | 商品和服务支出 | 411.19 | 411.19 | |
30201 | 办公费 | 7.07 | 7.07 | |
30205 | 水费 | 15.00 | 15.00 | |
30206 | 电费 | 58.00 | 58.00 | |
30207 | 邮电费 | 10.40 | 10.40 | |
30208 | 取暖费 | 73.93 | 73.93 | |
30217 | 公务接待费 | 5.00 | 5.00 | |
30228 | 工会经费 | 37.46 | 37.46 | |
30229 | 福利费 | 46.83 | 46.83 | |
30239 | 其他交通费用 | 157.50 | 157.50 | |
合计 | 4,312.01 | 3,900.81 | 411.19 |
表7 | ||||||||||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 2020预算数 | 2021预算数 | 2022预算数 | |||||||||||||||
"三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||
716001-鄂尔多斯市东胜区人民法院 | 105.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 5.00 |
表8 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 |
表9 | ||||
国有资本经营预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 |
表10 | ||||||||||||
项目支出表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
类型 | 项目名称 | 单位编码 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||
编制外长期聘用人员工资 | 上年结转法检院聘用制书记员保障经费 | 716001 | 鄂尔多斯市东胜区人民法院 | 23.74 | 23.74 | |||||||
编制外长期聘用人员工资 | 法检院聘用制书记员保障经费 | 716001 | 鄂尔多斯市东胜区人民法院 | 367.00 | 367.00 | |||||||
专项资金项目 | 办案(业务)经费 | 716001 | 鄂尔多斯市东胜区人民法院 | 1,652.74 | 1,652.74 | |||||||
专项资金项目 | 业务装备经费 | 716001 | 鄂尔多斯市东胜区人民法院 | 54.26 | 54.26 | |||||||
合 计 | 2,516.00 | 2,492.00 | 24.00 |
表12 | ||||||||||||
项目绩效目标表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 预算数 | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 分值 |
职工基本医疗保险缴费 | 716001-鄂尔多斯市东胜区人民法院 | 工资福利支出 | 163.28 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
基本养老保险缴费 | 716001-鄂尔多斯市东胜区人民法院 | 工资福利支出 | 313.94 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
工资津补贴等 | 716001-鄂尔多斯市东胜区人民法院 | 工资福利支出 | 2,932.33 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
工伤生育失业等其他社保缴费 | 716001-鄂尔多斯市东胜区人民法院 | 工资福利支出 | 14.22 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
其他工资福利支出 | 716001-鄂尔多斯市东胜区人民法院 | 工资福利支出 | 74.30 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
公务员医疗保险缴费 | 716001-鄂尔多斯市东胜区人民法院 | 工资福利支出 | 93.30 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
住房公积金 | 716001-鄂尔多斯市东胜区人民法院 | 工资福利支出 | 309.45 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
公务交通补贴 | 716001-鄂尔多斯市东胜区人民法院 | 公用经费 | 157.50 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
工会经费 | 716001-鄂尔多斯市东胜区人民法院 | 公用经费 | 37.46 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
一般公用经费 | 716001-鄂尔多斯市东胜区人民法院 | 公用经费 | 169.40 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
职工福利费 | 716001-鄂尔多斯市东胜区人民法院 | 公用经费 | 46.83 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
办案(业务)经费 | 716001-鄂尔多斯市东胜区人民法院 | 专项资金项目 | 1,652.74 | 实现东胜区人民法院多办案、办好案的总体目标,真正实现执法办案的良性循环, 实现司法公正、公平,公开、的司法环境,更好的为广大人民大众服务,办案业务费直接关系案件审判、执行的环节,为案件审判、执行提供基础保障。优化执法办案方式,进一步由传统的被动型、转化为主动型,精细型、全面落实办案业务费。 | 产出指标 | 数量指标 | 受理案件数 | 正向 | 大于等于 | 15000 | 件 | 10 |
审结案件数量 | 正向 | 大于等于 | 12000 | 件 | 10 | |||||||
质量指标 | 一审案件改判率 | 反向 | 小于等于 | 20 | % | 10 | ||||||
时效指标 | 支出完成比 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | ||||||
成本指标 | 人均办案支出节约率 | 正向 | 大于等于 | 45 | % | 10 | ||||||
效益指标 | 社会效益 | 民事案件调解撤诉率 | 正向 | 大于等于 | 20 | % | 15 | |||||
可持续影响 | 项目持续度 | 定性 | 长期 | 15 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 干警满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
业务装备经费 | 716001-鄂尔多斯市东胜区人民法院 | 专项资金项目 | 54.26 | 实现现代化的数字化法庭全覆盖,更好的为当事人解决案件的时效性,将我院的装备更好的为案件审判提供基本保障,基本的装备更好的服务案件审判工作,同时能提高办案效率,更快更好的审判案件。 | 产出指标 | 数量指标 | 装备采购数量 | 正向 | 大于等于 | 150 | 件 | 10 |
质量指标 | 装备验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | ||||||
装备履行政府采购程序比例 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||||
时效指标 | 装备按时交货和竣工率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | ||||||
成本指标 | 装备节约成本率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | ||||||
效益指标 | 经济效益 | 庭审直播率 | 正向 | 大于等于 | 60 | % | 15 | |||||
可持续影响 | 项目持续程度 | 定性 | 长期 | 15 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 干警满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||
法检院聘用制书记员保障经费 | 716001-鄂尔多斯市东胜区人民法院 | 编制外长期聘用人员工资 | 367.00 | 足额保障我院聘任制书记员全年人员经费及各类社保缴纳,缓解我院案多人少矛盾,保障我院审执工作全面顺利开展,聘任制书记员人员经费项目阶段性目标按自治区相关要求,完成聘任制书记员招考工作,足额保障我院聘任制书记员全年人员经费及各类社保,为我院案件办理提供人力保障。 | 产出指标 | 数量指标 | 招聘人数 | 正向 | 大于等于 | 45 | 人 | 10 |
受理案件数 | 正向 | 大于等于 | 15000 | 件 | 10 | |||||||
质量指标 | 聘任制书记员参与案件办理程度 | 正向 | 大于等于 | 70 | % | 15 | ||||||
成本指标 | 人均人员经费支出 | 正向 | 大于等于 | 4500 | 元 | 15 | ||||||
效益指标 | 经济效益 | 解决新增就业人数 | 正向 | 大于等于 | 10 | 人 | 15 | |||||
可持续影响 | 项目持续程度 | 定性 | 长期 | 15 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 干警满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
合 计 | 6,804.01 |
表15 | 表15 | |||||||||||||||
政府采购预算表 | ||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 项目名称 | 采购品目 | 申报情况 | 资金性质 | |||||||||||
申请数量 | 单价(元) | 金额(元) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
716001 | 鄂尔多斯市东胜区人民法院 | 业务装备经费 | 复印机 | 1 | 600.00 | 600.00 | 0.06 | 0.06 | ||||||||
716001 | 鄂尔多斯市东胜区人民法院 | 业务装备经费 | 复印机 | 10 | 4,000.00 | 40,000.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
716001 | 鄂尔多斯市东胜区人民法院 | 业务装备经费 | 台式计算机 | 20 | 5,000.00 | 100,000.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
716001 | 鄂尔多斯市东胜区人民法院 | 业务装备经费 | 便携式计算机 | 17 | 6,000.00 | 102,000.00 | 10.20 | 10.20 | ||||||||
716001 | 鄂尔多斯市东胜区人民法院 | 业务装备经费 | 其他台、桌类 | 20 | 5,000.00 | 100,000.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
716001 | 鄂尔多斯市东胜区人民法院 | 业务装备经费 | 多功能一体机 | 10 | 20,000.00 | 200,000.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
716001 | 鄂尔多斯市东胜区人民法院 | 办案(业务)经费 | 其他服务 | 1 | 2,287,400.00 | 2,287,400.00 | 228.74 | 228.74 | ||||||||
716001 | 鄂尔多斯市东胜区人民法院 | 办案(业务)经费 | 其他服务 | 3 | 1,000,000.00 | 3,000,000.00 | 300.00 | 300.00 | ||||||||
合 计 | 166 | 8,440,000.00 | 844.00 | 844.00 |